Задача: сделать чтобы проходил обмен с iBank2 (банк клиент)
Для этого в выгрузке добавляется к каждой платежке строка Код (пробел) [значение код]
Код этот нужно задавать в форме создания/редактирования документа.
соответственно загрузка/выгрузка имеет в текстовом файле Код, при загрузке из iBank2 желательно, чтобы код тоже подтягивался в документ.
Код в платежке на печатной форме - не важен, можно не трогать.
Дмитрий, а что у вас конфигурация дописанная? я сам пользуюсь Бухгалтерией 2.0 и обмен проходит на стандартных настройках. Обмен ведем с Челябинвестбанком. Если нужно конечно могу допилить, просты пытаюсь понять для чего это нужно. Может какие то настройки некорректно сделаны.