В регламентной операции "Расчет долей списания косвенных расходов" перед "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26"
1. Создано закрытие 20 счета по номенклатурной группе "Тепловая энергия" на разные счета затрат (20, 26, 23) исходя их заданных коэффициентов по подразделениям.
2. Создано закрытие 23 счета пропорционально машино-часов на 20 счет по номенклатурным группам.
ПРОБЛЕМА:
Стандартное закрытие месяца минусует все эти проводки.
В связи с этим:
1. Отключили стандартное закрытие 23 счета. С 23 всё хорошо.
2. Отключили стандартное формирование проводок по закрытию 20-х счетов по номенклатурной группе "Тепловая энергия".
Остаётся сальдо по 26 и 20 счетам.
Нужно доработать закрытие месяца всвязи со всем вышеизложенным. Может вплести эти дописанные операции в стандартное "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26".